Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 13.337,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/11/2025 ( Total -R$ 87,80 )
   0006122/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA-R$ 87,80
       Total -R$ 87,80
Total -R$ 87,80
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 576,00 )
   0010791/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.185 - ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIOR$ 576,00
       Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 1.097,50 )
   0009624/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.097,50
       Total R$ 1.097,50
Total R$ 1.097,50
 Data: 08/09/2025 ( Total R$ 1.756,00 )
   0008575/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 219,50
   0008425/2025 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 878,00
   0008384/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.682 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 658,50
       Total R$ 1.756,00
Total R$ 1.756,00
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 6.365,50 )
   0007458/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.365,50
       Total R$ 6.365,50
Total R$ 6.365,50
 Data: 07/08/2025 ( Total -R$ 440,00 )
   0006331/2025 Anulacao006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR-R$ 440,00
       Total -R$ 440,00
Total -R$ 440,00
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 440,00 )
   0006331/2025 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 440,00
       Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 263,40 )
   0006178/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 263,40
       Total R$ 263,40
Total R$ 263,40
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 87,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 12.678,90 )
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 576,00 )
   0010791/2025 0015682/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.185 - ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIOR$ 576,00
        Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 1.097,50 )
   0009624/2025 0014140/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.097,50
        Total R$ 1.097,50
Total R$ 1.097,50
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 6.365,50 )
   0007458/2025 0012990/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.365,50
        Total R$ 6.365,50
Total R$ 6.365,50
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 1.097,50 )
   0008575/2025 0012562/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 219,50
   0008425/2025 0012561/2025 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 878,00
        Total R$ 1.097,50
Total R$ 1.097,50
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 263,40 )
   0006178/2025 0009989/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 263,40
        Total R$ 263,40
Total R$ 263,40
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 3.279,00 )
   0005155/2025 0008474/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.279,00
        Total R$ 3.279,00
Total R$ 3.279,00
        Total R$ 12.678,90
Total R$ 12.678,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 11.005,40 )
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 7.463,00 )
   0012562/2025 0018580/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 219,50
   0012561/2025 0018579/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 878,00
   0012990/2025 0018545/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.365,50
         Total R$ 7.463,00
Total R$ 7.463,00
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 3.542,40 )
   0008474/2025 0014462/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.279,00
   0009989/2025 0014455/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 263,40
         Total R$ 3.542,40
Total R$ 3.542,40
         Total R$ 11.005,40
Total R$ 11.005,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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