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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 693.457,51 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 07/03/2025 ( Total R$ 3.650,01 ) |
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0002301/2025
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0003038/2025
| Original | Orcamentario | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 3.650,01 |
| | | | | | | | Total R$ 3.650,01 Total R$ 3.650,01 |
| | Data: 06/03/2025 ( Total R$ 12.436,81 ) |
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0001790/2025
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0002994/2025
| Original | Orcamentario | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 4.371,60 |
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0001789/2025
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0002993/2025
| Original | Orcamentario | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 8.065,21 |
| | | | | | | | Total R$ 12.436,81 Total R$ 12.436,81 |
| | Data: 28/02/2025 ( Total R$ 3.716,50 ) |
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0002265/2025
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0002973/2025
| Original | Orcamentario | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEE | R$ 3.716,50 |
| | | | | | | | Total R$ 3.716,50 Total R$ 3.716,50 |
| | Data: 25/02/2025 ( Total R$ 8.805,61 ) |
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0019636/2024
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0002710/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 67,18 |
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0017318/2024
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0002709/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 100,78 |
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0015907/2024
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0002708/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 127,65 |
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0018801/2024
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0002707/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 651,71 |
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0017316/2024
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0002706/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 476,39 |
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0015902/2024
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0002705/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 6.740,89 |
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0019635/2024
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0002704/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA | R$ 641,01 |
| | | | | | | | Total R$ 8.805,61 Total R$ 8.805,61 |
| | Data: 07/02/2025 ( Total R$ 21.765,36 ) (Continua na próxima página) |
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0017883/2024
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0001568/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.224 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL ALCOOL E DROGAS | R$ 6.822,93 |
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0019871/2024
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0001567/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 5.895,40 |
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0019868/2024
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0001566/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 1.947,15 |