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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.192,79 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 06/12/2022 ( Total R$ 1.797,00 ) |
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0009943/2022
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0020252/2022
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 1.797,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.797,00 Total R$ 1.797,00 |
| | Data: 01/09/2022 ( Total R$ 122,07 ) |
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0012384/2022
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0014676/2022
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 43,95 |
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0012381/2022
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0014675/2022
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 78,12 |
| | | | | | | | Total R$ 122,07 Total R$ 122,07 |
| | Data: 06/05/2022 ( Total R$ 922,13 ) |
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0004539/2022
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0006812/2022
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 599,00 |
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0001669/2022
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0006810/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.274 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM | R$ 25,38 |
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0001389/2022
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0006809/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 62,46 |
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0001390/2022
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0006808/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 159,15 |
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0001388/2022
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0006807/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 25,38 |
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0001386/2022
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0006806/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 25,38 |
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0001387/2022
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0006805/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.258 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 25,38 |
| | | | | | | | Total R$ 922,13 Total R$ 922,13 |
| | Data: 13/01/2022 ( Total R$ 11,70 ) |
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0013803/2021
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0000461/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 11,70 |
| | | | | | | | Total R$ 11,70 Total R$ 11,70 |
| | Data: 08/12/2021 ( Total R$ 1.198,00 ) |
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0013807/2021
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0015217/2021
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 1.198,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.198,00 Total R$ 1.198,00 |
| | Data: 19/11/2021 ( Total R$ 12.511,00 ) |
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0012038/2021
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0014135/2021
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO INFANTIL | 4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 12.511,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.511,00 Total R$ 12.511,00 |