Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 41.888.399,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 52.500,00 )
   0000584/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 52.500,00
       Total R$ 52.500,00
Total R$ 52.500,00
 Data: 06/03/2025 ( Total -R$ 486.557,25 )
   0001473/2025 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 486.557,25
       Total -R$ 486.557,25
Total -R$ 486.557,25
 Data: 05/02/2025 ( Total -R$ 26.155,50 )
   0001207/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-R$ 26.155,50
       Total -R$ 26.155,50
Total -R$ 26.155,50
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 554.313,75 )
   0001473/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 554.313,75
       Total R$ 554.313,75
Total R$ 554.313,75
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 35.925,75 )
   0001460/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 5.801,25
   0001457/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 30.124,50
       Total R$ 35.925,75
Total R$ 35.925,75
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 26.155,50 )
   0001207/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 26.155,50
       Total R$ 26.155,50
Total R$ 26.155,50
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 189.000,00 )
   0000704/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 141.750,00
   0000584/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 47.250,00
       Total R$ 189.000,00
Total R$ 189.000,00
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 53.531,25 )
   0006271/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 12.198,00
   0011649/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-R$ 41.333,25
       Total -R$ 53.531,25
Total -R$ 53.531,25
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 40.825.360,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 52.930,50 )
   0000704/2025 0002296/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 26.727,75
   0000704/2025 0002295/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 26.202,75
        Total R$ 52.930,50
Total R$ 52.930,50
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 29.589,00 )
   0000584/2025 0002041/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 11.581,50
   0000584/2025 0002040/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.862,00
   0000584/2025 0002039/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.145,50
        Total R$ 29.589,00
Total R$ 29.589,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 35.925,75 )
   0001460/2025 0001485/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 5.801,25
   0001457/2025 0001483/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 30.124,50
        Total R$ 35.925,75
Total R$ 35.925,75
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 2.565,00 )
   0012176/2024 0000958/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.565,00
        Total R$ 2.565,00
Total R$ 2.565,00
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 44.526,00 )
   0010951/2024 0020096/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 44.526,00
        Total R$ 44.526,00
Total R$ 44.526,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 562.400,00 )
   0008320/2024 0020078/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 162.800,00
   0008320/2024 0020077/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 166.500,00
   0008320/2024 0020070/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 66.600,00
   0008320/2024 0020069/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 166.500,00
        Total R$ 562.400,00
Total R$ 562.400,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 41.810.732,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 95.774,50 )
   0020077/2024 0003880/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 95.774,50
         Total R$ 95.774,50
Total R$ 95.774,50
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 9.145,50 )
   0002039/2025 0003832/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.145,50
         Total R$ 9.145,50
Total R$ 9.145,50
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 100.000,00 )
   0020077/2024 0003706/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 64.898,00
   0020078/2024 0003705/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 35.102,00
         Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 15.078,90 )
   0003616/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 980,00
   0003615/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 539,00
   0003614/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 150,00
   0003613/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 816,00
   0003612/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5.195,30
   0003611/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 945,70
   0003617/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6.452,90
         Total R$ 15.078,90
Total R$ 15.078,90
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 250.538,00 )
   0020040/2024 0002964/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 128.538,00
   0020078/2024 0002963/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 122.000,00
         Total R$ 250.538,00
Total R$ 250.538,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 258.817,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 209.539.380,92 ) (Continua na próxima página)
  26/02/2025000019/2025COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar, utilizando veiculos tipo onibus,micro onibus e van com motorista devidamente habilitado. A contratada sera responsavel pela manutencao preventiva e corretiva dos veiculos, incluindo custos com combustivel, seguros, tributos e encargos trabalhistas. O servico devera garantir a seguranca, conforto e pontualidade no transporte dos alunos, conforme os horarios e itinerarios estabelecidos pela contratante. Todos osVIGENTER$ 4.557.000,00
  24/07/2024000099/2024COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE TRES CORACOES, COM MOTORISTA, MONITOR, COMBUSTIVEL E MECANICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, CONFORME DECRETO Nº 5.257/2024.TERMINO DE PRAZOR$ 5.194.800,00
  25/04/2024000038/2024COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA/PASSE/TRANSPORTE AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE UTILIZAM FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS CASA DE SAUDE SANTA FE.VIGENTER$ 360.000,00
  02/06/2023000104/2023COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada em recargas de passes urbanos para concessao de passe livre e recargas de passes escolares para atender as necessidades dos adolescentes acolhidos no Abrigo Municipal bem como execucao do Programa Oportunidade Jovem.VIGENTER$ 223.440,00
  28/02/2023000036/2023COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TRES CORACOES.VIGENTER$ 1.255.500,00
  26/04/2022000082/2022COMPRAS E SERVICOAs recargas de passes urbanos se fazem necessarias para a concessao do passe livre atraves da comissao do cartao de gratuidade para utilizacao do transporte coletivo municipal as pessoas com deficiencia visual, auditiva, intelectual, fisica e transtorno do espectro autista.TERMINO DE PRAZOR$ 234.000,00
  27/04/2021000057/2021COMPRAS E SERVICOAs recargas de passes urbanos se fazem necessarias para a concessao do passe livre atraves da comissao do cartao de gratuidade para utilizacao do transporte coletivo municipal as pessoas com deficiencia visual, auditiva, intelectual, fisica e transtorno do espectro autista. ( decreto 2872/2014).TERMINO DE PRAZOR$ 174.300,00
  26/02/2021000031/2021COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada em recarga de passes escolares, rurais e urbanos, para Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura de Tres Coracoes.TERMINO DE PRAZOR$ 776.500,00
  28/12/2020000103/2020CONCESSAOCONCESSAO DE TRANSPORTE COLETIVOVIGENTER$ 177.779.300,00
  20/11/2020000087/2020COMPRAS E SERVICOAs recargas de passes urbanos se fazem necessarias para a concessao do passe livre atraves da comissao do cartao de gratuidade para utilizacao do transporte coletivo municipal as pessoas com deficiencia visual, auditiva, transtorno do espectro do autismo, intelectual e fisica ( decreto 2872/2014).TERMINO DE PRAZOR$ 84.000,00
  27/05/2020000027/2020COMPRAS E SERVICOAs recargas de passes urbanos se fazem necessarias para a concessao do passe livre atraves da comissao do cartao de gratuidade para utilizacao do transporte coletivo municipal as pessoas com deficiencia visual, auditiva, transtorno do espectro do autismo, intelectual e fisica ( decreto 2872/2014).TERMINO DE PRAZOR$ 220.000,00
  23/05/2019000066/2019COMPRAS E SERVICOAs recargas de passes urbanos se fazem necessarias para a concessao do passe livre atraves da comissao do cartao de gratuidade para utilizacao do transporte coletivo municipal as pessoas com deficiencia visual, auditiva, transtorno do espectro do autismo, intelectual e fisica ( decreto 2872/2014). As recargas de passes escolares atenderao os adolescentes que participarao do Programa Oportunidade Jovem que tem como objetivo formar, qualificar e capacitar jovens tricordianos de 14 a 17 anos, visaTERMINO DE PRAZOR$ 365.370,00
  10/04/2019000035/2019COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VAN, COM COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E MOTORISTA.TERMINO DE PRAZOR$ 446.787,12
  01/04/2019000028/2019COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA/PASSE/TRANSPORTE PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE UTILIZAM A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASA DE SAUDE SANTA FE.TERMINO DE PRAZOR$ 869.500,80
  19/09/2018000125/2018COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA/PASSE/TRANSPORTE AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE UTILIZAM A CIDADE DA SAUDE LOCALIZADA NA CASA DE SAUDE SANTA FE.TERMINO DE PRAZOR$ 243.918,20
  01/03/2018000023/2018COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE PASSES ESCOLARES, URBANOS E RURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 912.335,00
  02/01/2018000007/2018COMPRAS E SERVICORECARGA DE PASSES URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 310.800,00
  07/03/2017000020/2017COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE PASSES ESCOLARES, URBANOS E RURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 774.000,00
  22/08/2016000213/2016COMPRAS E SERVICOPRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE PASSES ESCOLARES, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 195.000,00
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