Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 142.238,92 )
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 3.385,48 )
   0005899/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.385,48
       Total R$ 3.385,48
Total R$ 3.385,48
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 20.433,10 )
   0005349/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 13.268,10
   0005337/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 7.165,00
       Total R$ 20.433,10
Total R$ 20.433,10
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 17.615,80 )
   0005179/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 17.615,80
       Total R$ 17.615,80
Total R$ 17.615,80
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 23.730,97 )
   0005152/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 23.730,97
       Total R$ 23.730,97
Total R$ 23.730,97
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 3.204,51 )
   0004925/2025 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 3.204,51
       Total R$ 3.204,51
Total R$ 3.204,51
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 32.223,74 )
   0004879/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 32.223,74
       Total R$ 32.223,74
Total R$ 32.223,74
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 41.645,32 )
   0004365/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 41.645,32
       Total R$ 41.645,32
Total R$ 41.645,32
       Total R$ 142.238,92
Total R$ 142.238,92
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 91.484,86 )
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 17.615,80 )
   0005179/2025 0008091/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 17.615,80
        Total R$ 17.615,80
Total R$ 17.615,80
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 32.223,74 )
   0004879/2025 0007762/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 32.223,74
        Total R$ 32.223,74
Total R$ 32.223,74
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 41.645,32 )
   0004365/2025 0008086/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 41.645,32
        Total R$ 41.645,32
Total R$ 41.645,32
        Total R$ 91.484,86
Total R$ 91.484,86
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS