Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 37.325,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2021 ( Total R$ 8.240,00 )
   0005402/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 8.240,00
       Total R$ 8.240,00
Total R$ 8.240,00
 Data: 10/12/2018 ( Total -R$ 8.240,00 )
   0009803/2018 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 8.240,00
       Total -R$ 8.240,00
Total -R$ 8.240,00
 Data: 08/10/2018 ( Total -R$ 5.000,00 )
   0009803/2018 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 5.000,00
       Total -R$ 5.000,00
Total -R$ 5.000,00
 Data: 22/08/2018 ( Total R$ 13.240,00 )
   0009803/2018 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.240,00
       Total R$ 13.240,00
Total R$ 13.240,00
 Data: 07/08/2018 ( Total R$ 1.000,00 )
   0008970/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 08/02/2018 ( Total R$ 10.800,00 )
   0003115/2018 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.800,00
       Total R$ 10.800,00
Total R$ 10.800,00
 Data: 07/02/2018 ( Total R$ 10.800,00 )
   0003113/2018 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.800,00
       Total R$ 10.800,00
Total R$ 10.800,00
 Data: 11/01/2018 ( Total R$ 3.120,00 )
   0001065/2018 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.120,00
       Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 12/05/2015 ( Total R$ 300,00 )
   0004683/2015 Original001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 11/02/2015 ( Total R$ 660,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 37.057,00 )
 Data: 07/07/2021 ( Total R$ 8.240,00 )
   0005402/2021 0006835/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 8.240,00
        Total R$ 8.240,00
Total R$ 8.240,00
 Data: 01/11/2018 ( Total R$ 1.000,00 )
   0008970/2018 0017245/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.000,00
        Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 23/07/2018 ( Total R$ 10.800,00 )
   0003115/2018 0012459/2018 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.800,00
        Total R$ 10.800,00
Total R$ 10.800,00
 Data: 09/04/2018 ( Total R$ 10.800,00 )
   0003113/2018 0005958/2018 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.800,00
        Total R$ 10.800,00
Total R$ 10.800,00
 Data: 16/03/2018 ( Total R$ 3.120,00 )
   0001065/2018 0004424/2018 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.120,00
        Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 03/08/2015 ( Total R$ 300,00 )
   0004683/2015 0031218/2015 Original001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 300,00
        Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 26/03/2015 ( Total R$ 660,00 )
   0001657/2015 0003614/2015 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 660,00
        Total R$ 660,00
Total R$ 660,00
 Data: 12/02/2015 ( Total R$ 1.700,00 )
   0007175/2014 0000263/2015 Original007010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.700,00
        Total R$ 1.700,00
Total R$ 1.700,00
 Data: 11/02/2015 ( Total R$ 437,00 )
   0000806/2015 0001709/2015 Original001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 437,00
        Total R$ 437,00
Total R$ 437,00
        Total R$ 37.057,00
Total R$ 37.057,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 37.057,00 )
 Data: 16/07/2021 ( Total R$ 8.240,00 )
   0006835/2021 0007812/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 8.240,00
         Total R$ 8.240,00
Total R$ 8.240,00
 Data: 27/06/2019 ( Total R$ 1.000,00 )
   0017245/2018 0008276/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.000,00
         Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 29/08/2018 ( Total R$ 10.800,00 )
   0012459/2018 0012788/2018 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.800,00
         Total R$ 10.800,00
Total R$ 10.800,00
 Data: 20/06/2018 ( Total R$ 10.800,00 )
   0005958/2018 0009177/2018 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.800,00
         Total R$ 10.800,00
Total R$ 10.800,00
 Data: 24/05/2018 ( Total R$ 3.120,00 )
   0004424/2018 0007500/2018 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.120,00
         Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 11/09/2015 ( Total R$ 300,00 )
   0031218/2015 0413820/2015 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 300,00
         Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 11/05/2015 ( Total R$ 2.360,00 )
   0003614/2015 0004826/2015 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 660,00
   0000263/2015 0406454/2015 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.700,00
         Total R$ 2.360,00
Total R$ 2.360,00
 Data: 25/03/2015 ( Total R$ 437,00 )
   0001709/2015 0002726/2015 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 437,00
         Total R$ 437,00
Total R$ 437,00
         Total R$ 37.057,00
Total R$ 37.057,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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