Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 87.513,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2022 ( Total R$ 31.406,85 )
   0007270/2022 Original001 - PROCURADORIA GERAL4.187 - DESPESAS COM PRECATORIOSR$ 31.406,85
       Total R$ 31.406,85
Total R$ 31.406,85
 Data: 25/11/2021 ( Total -R$ 3.770,95 )
   0000556/2021 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 3.770,95
       Total -R$ 3.770,95
Total -R$ 3.770,95
 Data: 06/08/2021 ( Total -R$ 1.414,00 )
   0000662/2021 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 1.414,00
       Total -R$ 1.414,00
Total -R$ 1.414,00
 Data: 30/06/2021 ( Total R$ 35,00 )
   0005365/2021 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 35,00
       Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 18/01/2021 ( Total R$ 1.414,00 )
   0000662/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.414,00
       Total R$ 1.414,00
Total R$ 1.414,00
 Data: 15/01/2021 ( Total R$ 3.770,95 )
   0000556/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.770,95
       Total R$ 3.770,95
Total R$ 3.770,95
 Data: 12/01/2021 ( Total R$ 135,60 )
   0000491/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 34,00
   0000483/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAISR$ 101,60
       Total R$ 135,60
Total R$ 135,60
 Data: 11/01/2021 ( Total R$ 86,50 )
   0000310/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 86,50
       Total R$ 86,50
Total R$ 86,50
 Data: 12/11/2020 ( Total -R$ 205,10 )
   0002625/2020 Anulacao011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS4.123 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - PDDE-R$ 205,10
       Total -R$ 205,10
Total -R$ 205,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 86.086,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2022 ( Total R$ 31.406,85 )
   0007270/2022 0009447/2022 Original001 - PROCURADORIA GERAL4.187 - DESPESAS COM PRECATORIOSR$ 31.406,85
        Total R$ 31.406,85
Total R$ 31.406,85
 Data: 09/07/2021 ( Total R$ 35,00 )
   0005365/2021 0006742/2021 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 35,00
        Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 29/09/2020 ( Total R$ 600,00 )
   0006406/2020 0009708/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.498 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO RXR$ 600,00
        Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 13/08/2020 ( Total R$ 84,20 )
   0003088/2020 0007801/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 72,00
   0003087/2020 0007799/2020 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.012 - MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIROR$ 12,20
        Total R$ 84,20
Total R$ 84,20
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 1.989,70 )
   0013813/2018 0013154/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.989,70
        Total R$ 1.989,70
Total R$ 1.989,70
 Data: 11/09/2018 ( Total R$ 761,48 )
   0002527/2018 0013955/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 761,48
        Total R$ 761,48
Total R$ 761,48
 Data: 06/09/2018 ( Total R$ 3.921,15 )
   0009651/2018 0014253/2018 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 3.921,15
        Total R$ 3.921,15
Total R$ 3.921,15
 Data: 03/09/2018 ( Total R$ 3.066,00 )
   0008478/2018 0014258/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.224 - MANUTENCAO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL ALCOOL E DROGASR$ 222,20
   0007594/2018 0014254/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 2.843,80
        Total R$ 3.066,00
Total R$ 3.066,00
 Data: 21/08/2018 ( Total R$ 2.314,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 86.086,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2022 ( Total R$ 31.406,85 )
   0009447/2022 0010791/2022 OriginalOrcamentario001 - PROCURADORIA GERAL4.187 - DESPESAS COM PRECATORIOSR$ 31.406,85
         Total R$ 31.406,85
Total R$ 31.406,85
 Data: 09/07/2021 ( Total R$ 35,00 )
   0006742/2021 0007448/2021 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 35,00
         Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 07/10/2020 ( Total R$ 600,00 )
   0009708/2020 0013962/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.498 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO RXR$ 600,00
         Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 18/09/2020 ( Total R$ 12,20 )
   0007799/2020 0013068/2020 OriginalOrcamentario006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.012 - MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIROR$ 12,20
         Total R$ 12,20
Total R$ 12,20
 Data: 03/09/2020 ( Total R$ 72,00 )
   0007801/2020 0012003/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 72,00
         Total R$ 72,00
Total R$ 72,00
 Data: 29/07/2020 ( Total R$ 1.989,70 )
   0013154/2019 0009402/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.989,70
         Total R$ 1.989,70
Total R$ 1.989,70
 Data: 28/11/2018 ( Total R$ 4.682,63 )
   0013955/2018 0016707/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 761,48
   0014253/2018 0016685/2018 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 3.921,15
         Total R$ 4.682,63
Total R$ 4.682,63
 Data: 19/11/2018 ( Total R$ 5.158,20 )
   0014254/2018 0015858/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 2.843,80
   0012698/2018 0015857/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 2.314,40
         Total R$ 5.158,20
Total R$ 5.158,20
 Data: 14/11/2018 ( Total R$ 498,70 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 551.408,53 )
  24/02/2015000048/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE ETIQUETAS AUTOADESIVASTERMINO DE PRAZOR$ 1.950,00
  23/10/2014000227/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACANCELADOR$ 2.337,75
  28/08/2014000177/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES).CANCELADOR$ 5.700,00
  17/07/2014000142/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - 2014CANCELADOR$ 667,82
  09/06/2014000094/2014COMPRAS E SERVICOMATERIAL DE PAPELARIACANCELADOR$ 327,81
  07/06/2013000158/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao de material de consumo para manutencao de atividades executadas no Centro de Referencia Social/Cras,conforme convenio de Cooperacao Financeira Nº 307/2012,que entre si celebram o Estado de Minas Gerais,por intermedio da Secretaria de Estado deCANCELADOR$ 88,00
  30/10/2012000258/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de suprimentos de informatica para atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria de Governo; Secretaria de Controle Interno; Secretaria de Administracao e Recursos Humanos; Secretaria de Financas; Secretaria de Educacao; SecretaCANCELADOR$ 2.120,00
  18/09/2012000241/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE GOVERNO; ADMINISTRACAO; SAUDE; SEDUC; PLANEJAMENTO; DESENVOLVIMENTO ECONOMICO; OBRAS E SERVICOS PUBLICOS; AGRICULTURA; LAZER TURISMO E CULTURA; ESPOCANCELADOR$ 13.568,76
  12/06/2012000158/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE TONNER E CARTUCHOS Aquisicao de cartuchos para Sedec AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA Aquisicao de cartuchos e tonners para o departamento de Transito da PMTC. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER NECESSIDADECANCELADOR$ 25.069,85
  25/05/2012000133/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de material de expediente para manutencao da Secretaria de Educacao, Secretaria de Saude, Secretaria de Administracao e RH, Secretaria de Governo, Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Financas, Secretaria deCANCELADOR$ 32.445,85
  11/04/2012000102/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TEM A FINALIDADE DE ATENDER O CONSUMO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA. MATERIAL DE PAPELARIA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCANCELADOR$ 314.990,24
  11/01/2012000009/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de materiais para producao de livros digitais - Projeto Livro AcessivelCANCELADOR$ 10.760,00
  28/09/2011000305/2011OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE BANNERS EM LONA, ADESIVOS, CARTAZES, CERTIFICADOS, FAIXAS EM LONA, FLYERS, FOLDERS, PLACAS E PLASTIFICACAO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETARIA DE CONTROCANCELADOR$ 30.000,00
  22/07/2011000221/2011COMPRAS E SERVICOAquisicao de materiais para o kit do cursista Aquisicao de materiais para as oficinas Aquisicao de materias para oficinasCANCELADOR$ 1.225,50
  31/05/2011000164/2011OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao dos servicos de plotagem, encadernacao, Heliograficas, impressao e xerox color em A4 para atender as necessidades das Secretaria Municipais: Secretaria de Governo, Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Administracao e Recursos Humanos,CANCELADOR$ 45.056,40
  27/12/2010000222/2010COMPRAS E SERVICOcompra que tem finalidade atender o consumo de materias de escritorio desta Secretaria AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA Aquisicao de material de escritorio/ papelaria para pleno desenvolvimento das aCANCELADOR$ 39.054,20
  21/12/2009000241/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITORIO P/ PLENO DESENVOLVIMENTO DAS TAREFAS DIARIAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITORIO P/ PLENO DESENVOLVIMENTO DAS TAREFAS DIARIAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA / ESCRITORIO PARA PLENO DESENVOLVCANCELADOR$ 24.267,75
  16/10/2009000193/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE ARTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAOCANCELADOR$ 509,00
  15/10/2009000188/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOCANCELADOR$ 1.269,60
        Total R$ 551.408,53
Total R$ 551.408,53
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