Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 16.160,00 )
 Data: 25/01/2018 ( Total R$ 16.160,00 )
   0002195/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 8.080,00
   0002194/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 8.080,00
       Total R$ 16.160,00
Total R$ 16.160,00
       Total R$ 16.160,00
Total R$ 16.160,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 16.160,00 )
 Data: 07/03/2018 ( Total R$ 12.681,50 )
   0002194/2018 0003653/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 8.080,00
   0002195/2018 0003652/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.601,50
        Total R$ 12.681,50
Total R$ 12.681,50
 Data: 06/03/2018 ( Total R$ 3.478,50 )
   0002195/2018 0003651/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.478,50
        Total R$ 3.478,50
Total R$ 3.478,50
        Total R$ 16.160,00
Total R$ 16.160,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 16.160,00 )
 Data: 02/03/2021 ( Total R$ 8.080,00 )
   0003653/2018 0001946/2021 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 8.080,00
         Total R$ 8.080,00
Total R$ 8.080,00
 Data: 23/12/2020 ( Total R$ 4.601,50 )
   0003652/2018 0017683/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.601,50
         Total R$ 4.601,50
Total R$ 4.601,50
 Data: 16/08/2019 ( Total R$ 3.478,50 )
   0003651/2018 0011028/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.478,50
         Total R$ 3.478,50
Total R$ 3.478,50
         Total R$ 16.160,00
Total R$ 16.160,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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