Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.193.845,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 14.658,00 )
   0001936/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 890,00
   0001934/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.088,00
   0001933/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.980,00
   0001930/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 3.700,00
       Total R$ 14.658,00
Total R$ 14.658,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 2.004,10 )
   0001838/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.004,10
       Total R$ 2.004,10
Total R$ 2.004,10
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 6.678,25 )
   0001516/2024 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 6.678,25
       Total R$ 6.678,25
Total R$ 6.678,25
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 1.687,86 )
   0001229/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.687,86
       Total R$ 1.687,86
Total R$ 1.687,86
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 6.874,00 )
   0001391/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 798,00
   0001390/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 798,00
   0001366/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 798,00
   0001365/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.480,00
       Total R$ 6.874,00
Total R$ 6.874,00
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 1.098,55 )
   0001258/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.098,55
       Total R$ 1.098,55
Total R$ 1.098,55
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 8.353,12 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.822.981,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 1.584,00 )
   0001009/2024 0008398/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.584,00
        Total R$ 1.584,00
Total R$ 1.584,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 8.568,09 )
   0001161/2024 0002436/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 4.773,95
   0000884/2024 0002271/2024 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 3.794,14
        Total R$ 8.568,09
Total R$ 8.568,09
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 1.256,45 )
   0014902/2023 0001686/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.256,45
        Total R$ 1.256,45
Total R$ 1.256,45
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 1.789,84 )
   0011483/2023 0001227/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.584,00
   0013938/2023 0000777/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 205,84
        Total R$ 1.789,84
Total R$ 1.789,84
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 576,88 )
   0013085/2023 0000675/2024 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 576,88
        Total R$ 576,88
Total R$ 576,88
 Data: 23/12/2023 ( Total R$ 35.600,00 )
   0010462/2023 0022772/2023 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 35.600,00
        Total R$ 35.600,00
Total R$ 35.600,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 2.312,40 )
   0009221/2023 0022251/2023 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 1.781,30
   0007203/2023 0022250/2023 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 531,10
        Total R$ 2.312,40
Total R$ 2.312,40
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 6.682,19 ) (Continua na próxima página)
   0013029/2023 0021289/2023 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 5.528,43
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.557.655,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 30.444,93 )
   0017231/2023 0007817/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.696,16
   0017224/2023 0007816/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.028,98
   0017843/2023 0007815/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.884,96
   0017793/2023 0007814/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 8.101,52
   0017791/2023 0007813/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.884,96
   0017790/2023 0007812/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 5.277,89
   0017789/2023 0007810/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 753,98
   0017788/2023 0007809/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.507,97
   0017787/2023 0007808/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.261,95
   0017786/2023 0007807/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.884,96
   0017729/2023 0007806/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 920,21
   0017728/2023 0007805/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 959,88
   0017727/2023 0007804/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 1.281,51
         Total R$ 30.444,93
Total R$ 30.444,93
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 24.712,15 ) (Continua na próxima página)
   0017225/2023 0007367/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 597,48
   0017235/2023 0007366/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.082,30
   0017792/2023 0007365/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 4.220,05
   0018338/2023 0007364/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 5.317,42
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 845.087,00 )
  16/12/2022000243/2022COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa(s) para o fornecimento de pecas originais para manutencao dos veiculos de diversas Secretarias do Municipio de Tres Coracoes/MG, pelo periodo de 12 (doze) mesesTERMINO DE PRAZOR$ 845.000,00
  28/05/2012000149/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DE 1º QUALIDADECANCELADOR$ 87,00
        Total R$ 845.087,00
Total R$ 845.087,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS