Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 19.717,21 )
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 403,21 )
   0007582/2023 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 226,28
   0007581/2023 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 176,93
       Total R$ 403,21
Total R$ 403,21
 Data: 23/11/2021 ( Total R$ 11.660,00 )
   0010973/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 11.660,00
       Total R$ 11.660,00
Total R$ 11.660,00
 Data: 26/10/2021 ( Total -R$ 12.240,00 )
   0003578/2021 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 12.240,00
       Total -R$ 12.240,00
Total -R$ 12.240,00
 Data: 30/04/2021 ( Total R$ 19.894,00 )
   0003578/2021 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.894,00
       Total R$ 19.894,00
Total R$ 19.894,00
       Total R$ 19.717,21
Total R$ 19.717,21
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 8.921,21 )
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 403,21 )
   0007582/2023 0012474/2023 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 226,28
   0007581/2023 0012473/2023 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 176,93
        Total R$ 403,21
Total R$ 403,21
 Data: 10/02/2022 ( Total R$ 864,00 )
   0010973/2021 0002104/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 864,00
        Total R$ 864,00
Total R$ 864,00
 Data: 18/08/2021 ( Total R$ 7.654,00 )
   0003578/2021 0009114/2021 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.654,00
        Total R$ 7.654,00
Total R$ 7.654,00
        Total R$ 8.921,21
Total R$ 8.921,21
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 8.916,37 )
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 398,37 )
   0012474/2023 0015067/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 223,56
   0012473/2023 0015066/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 174,81
         Total R$ 398,37
Total R$ 398,37
 Data: 06/04/2022 ( Total R$ 864,00 )
   0002104/2022 0005151/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 864,00
         Total R$ 864,00
Total R$ 864,00
 Data: 08/09/2021 ( Total R$ 7.654,00 )
   0009114/2021 0010661/2021 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.654,00
         Total R$ 7.654,00
Total R$ 7.654,00
         Total R$ 8.916,37
Total R$ 8.916,37
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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