Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoEXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. 3.800,0000R$ 12,36R$ 46.968,00
ServicoCARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10M³, CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. 4.940,0000R$ 10,34R$ 51.079,60
ServicoTRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE 30 KM. 24.700,0000R$ 2,91R$ 71.877,00
ServicoCANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=40CM), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 120,0000R$ 82,53R$ 9.903,60
ServicoCAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVCAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DE 1,0000R$ 1.786,34R$ 1.786,34
ServicoTUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Ø 500MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 10,0000R$ 248,52R$ 2.485,20
ServicoBACIA DE DISSIPACAO, LARGURA ATE 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO, PREPARO MANUAL, FCK =20 MPA, LANCADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FORMAS. 1,0000R$ 903,35R$ 903,35
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
14/09/2023 0016598/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 169.924,60
14/09/2023 0016598/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 169.924,60
28/11/2023 0021275/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 15.078,49
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/09/2023 0016598/2023 0018528/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 155.137,69
01/04/2024 0021275/2023 0004607/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 14.595,98
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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