Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoELABORAR PROJETO DE MODIFICACAO DE RDU POR POSTE TRABALHADO 5,0000R$ 181,67R$ 908,35
ServicoELABORAR PROJETO COMPLETO DE EXTENSAO DE ILUMINACAO EXCLUSIVA POR POSTE TRABALHADO 5,0000R$ 206,67R$ 1.033,35
ServicoFORNECER E INSTALAR BRACO PARA IP TIPO MEDIO COM ANGULO EM 0° DA PARTE DE FIXACAO DA LUMINARIA, COMPLETO, COM PARAFUSOS, CINTAS E ATERRAMENTO. 3,0000R$ 1.681,33R$ 5.043,99
ServicoFORNECER E INSTALAR BRACO PARA IP TIPO CURTO COM ANGULO EM 0° DA PARTE DE FIXACAO DA LUMINARIA, COMPLETO, COM PARAFUSOS, CINTAS E ATERRAMENTO. 2,0000R$ 956,67R$ 1.913,34
ServicoFORNECER E INSTALAR CONJUNTO DE LUMINARIA LED COMPLETA 70 W, CONFORME CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS NO PROJETO BASICO, COM CABO, CONEXOES E RELE 3,0000R$ 2.119,33R$ 6.357,99
ServicoFORNECER E INSTALAR CONJUNTO DE LUMINARIA LED COMPLETA 60 W, CONFORME CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS NO PROJETO BASICO, COM CABO, CONEXOES E RELE 2,0000R$ 1.995,00R$ 3.990,00
ServicoFORNECER E INSTALAR VAO DE BAIXA TENSAO COM CABO ISOLADO 70 MM², EM REDE DE DISTRIBUICAO URBANA TRIFASICA 1,0000R$ 10.213,33R$ 10.213,33
ServicoFORNECER E INSTALAR POSTE COM LANCAMENTO DE VAO EM BAIXA TENSAO COM CABO ISOLADO 70 MM², EM REDE DE DISTRIBUICAO URBANA TRIFASICA 5,0000R$ 18.223,33R$ 91.116,65
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/03/2023 0004269/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 21.563,34
08/03/2023 0004280/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 77.450,32
08/03/2023 0004281/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 21.563,34
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/04/2023 0004269/2023 0007602/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 19.946,09
18/04/2023 0004280/2023 0007603/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 71.641,55
18/04/2023 0004281/2023 0007604/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 19.946,09
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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