Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/10/2018 0015437/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.316,15
09/10/2018 0015438/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.175,05
09/10/2018 0015440/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.307,85
09/10/2018 0015441/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.478,00
09/10/2018 0015442/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.328,60
09/10/2018 0015443/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.087,90
09/10/2018 0015444/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.718,55
09/10/2018 0015445/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.278,80
09/10/2018 0015446/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.312,00
09/10/2018 0015447/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.946,80
09/10/2018 0015448/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.992,45
27/11/2018 0017431/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.282,95
28/11/2018 0017438/2018 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.697,80
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/01/2019 0015438/2018 0000976/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.014,62
24/01/2019 0015440/2018 0000977/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.143,30
24/01/2019 0015437/2018 0000978/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.151,35
30/01/2019 0015442/2018 0001211/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.163,42
30/01/2019 0015445/2018 0001212/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.115,15
30/01/2019 0015443/2018 0001213/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.930,17
06/02/2019 0015446/2018 0001488/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.147,33
06/02/2019 0015441/2018 0001489/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.308,18
06/02/2019 0017431/2018 0001490/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 5.119,18
22/02/2019 0015447/2018 0002458/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.793,45
22/02/2019 0017438/2018 0002459/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.552,16
22/02/2019 0015444/2018 0002460/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.572,28
03/03/2021 0015448/2018 0001977/2021 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 4.837,68
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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