Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ACIMA DE 30 KM UNIDADE M3 X KM 360,0000R$ 0,84R$ 302,40
ServicoCARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 12,0000R$ 6,89R$ 82,68
ServicoEXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM -30 300,0000R$ 8,42R$ 2.526,00
ServicoCONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. 12,0000R$ 1.204,41R$ 14.452,92
ServicoESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5M LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5M EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. 300,0000R$ 20,20R$ 6.060,00
ServicoPINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 300,0000R$ 1,93R$ 579,00
ServicoTRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM UNIDADE M3 X KM 1.800,0000R$ 0,84R$ 1.512,00
ServicoCARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 DESCARGA EM DISTRIBUIDOR 60,0000R$ 4,76R$ 285,60
ServicoEXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E/OU SUBBASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 40,0000R$ 139,73R$ 5.589,20
ServicoREGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 150,0000R$ 1,53R$ 229,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
20/08/2019 0010975/2019 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 31.619,30
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/07/2020 0010975/2019 0008910/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 28.868,42
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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