Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoGEOTEXTIL NAO TECIDO 100 POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 14 KN/M, INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 611,6988R$ 14,31R$ 8.753,41
ServicoENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MAO COMERCIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 270,0000R$ 331,55R$ 89.518,50
ServicoCONFECCAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00M E H=810MM 30,0000R$ 1.026,97R$ 30.809,10
ServicoTRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE T X KM) AF 07/2020 360,0000R$ 2,34R$ 842,40
ServicoTRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXEDENTE A 30KM (UNIDADE T X KM) AF 07/2020 1.440,0000R$ 0,93R$ 1.339,20
ServicoESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 5,2500R$ 87,16R$ 457,59
ServicoFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO 5,2500R$ 947,34R$ 4.973,53
ServicoTUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - APENAS FORNECIMENTO DO MATERIAL. 32,7322R$ 869,53R$ 28.461,60
ServicoCARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PETREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELOES E ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT DE 600 A 900M 1.612,5002R$ 27,81R$ 44.843,63
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
22/04/2024 0007282/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 23.280,64
22/04/2024 0007284/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 44.843,60
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
29/04/2024 0007282/2024 0006817/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 21.255,23
29/04/2024 0007284/2024 0006818/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 40.942,21
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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