Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/10/2023 0018543/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 21.254,67
09/10/2023 0018545/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 29.690,66
09/10/2023 0018547/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 19.351,78
09/10/2023 0018551/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 2.824,67
01/11/2023 0019585/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 68.587,67
01/11/2023 0019590/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 43.635,67
19/12/2023 0022756/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 368.899,45
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/11/2023 0018543/2023 0022465/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 19.405,51
16/11/2023 0018551/2023 0022466/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 2.578,92
16/11/2023 0018547/2023 0022467/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 17.668,17
14/12/2023 0018545/2023 0024291/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 27.107,57
19/01/2024 0019590/2023 0001027/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 39.839,37
14/03/2024 0019585/2023 0003922/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 62.620,55
25/04/2024 0022756/2023 0006706/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 68.000,00
16/05/2024 0022756/2023 0008049/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 268.805,20
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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