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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.419.120,39 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/05/2025 ( Total R$ 169,10 ) |
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0019669/2024
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0007040/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 169,10 |
| | | | | | | | Total R$ 169,10 Total R$ 169,10 |
| | Data: 12/05/2025 ( Total R$ 2.736,00 ) |
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0019860/2024
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0006341/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.736,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.736,00 Total R$ 2.736,00 |
| | Data: 09/05/2025 ( Total R$ 3.374,80 ) |
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0003280/2025
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0006165/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL | 4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | R$ 1.955,80 |
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0003370/2025
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0006164/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 1.419,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.374,80 Total R$ 3.374,80 |
| | Data: 08/05/2025 ( Total R$ 12.035,90 ) |
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0013936/2024
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0006118/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E POSTURAS | 4.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE ASFALTO | R$ 7.539,00 |
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0015646/2024
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0006117/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 2.220,00 |
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0016558/2024
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0006116/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL | 4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | R$ 179,70 |
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0019664/2024
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0006115/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 115,50 |
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0019661/2024
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0006114/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 347,30 |
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0014875/2024
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0006113/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 779,40 |
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0016739/2024
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0006112/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 855,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.035,90 Total R$ 12.035,90 |
| | Data: 14/04/2025 ( Total R$ 14.686,80 ) (Continua na próxima página) |
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0002976/2025
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0004890/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 2.094,40 |
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0002977/2025
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0004889/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 235,00 |
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0013628/2024
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0004888/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | R$ 8.508,00 |