| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.339.440,96 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 04/06/2025 ( Total R$ 31.682,71 ) (Continua na próxima página) |
| |
0016918/2023
|
0007495/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 77,05 |
| |
0016913/2023
|
0007494/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 157,56 |
| |
0016539/2023
|
0007493/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 133,98 |
| |
0015840/2023
|
0007492/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 97,19 |
| |
0015443/2023
|
0007486/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 161,54 |
| |
0015519/2023
|
0007485/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.616,03 |
| |
0015741/2023
|
0007484/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 403,84 |
| |
0016436/2023
|
0007483/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 114,11 |
| |
0016437/2023
|
0007482/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 76,89 |
| |
0017723/2023
|
0007481/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 203,27 |
| |
0017724/2023
|
0007480/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 126,14 |
| |
0021659/2023
|
0007479/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 007 - CENTRO REFERENCIA DO PROFESSOR | 4.110 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROFESSOR | R$ 178,29 |
| |
0022152/2023
|
0007478/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 132,80 |
| |
0021995/2023
|
0007477/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO INFANTIL | 4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 2.889,90 |
| |
0022161/2023
|
0007476/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO INFANTIL | 4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 3.316,72 |
| |
0021655/2023
|
0007475/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | R$ 1.514,95 |
| |
0020751/2023
|
0007474/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO | 4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO | R$ 803,94 |
| |
0017778/2023
|
0007473/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | R$ 2.003,64 |