Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 82.839,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 528,84 )
   0004972/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 528,84
       Total R$ 528,84
Total R$ 528,84
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 2.363,40 )
   0000478/2025 Reforco003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.363,40
       Total R$ 2.363,40
Total R$ 2.363,40
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 787,80 )
   0000478/2025 Reforco003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 787,80
       Total R$ 787,80
Total R$ 787,80
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 354,51 )
   0003244/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 354,51
       Total R$ 354,51
Total R$ 354,51
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
   0000478/2025 Reforco003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.181,70
       Total R$ 1.181,70
Total R$ 1.181,70
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 55.146,00 )
   0001185/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 55.146,00
       Total R$ 55.146,00
Total R$ 55.146,00
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
   0000478/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.181,70
       Total R$ 1.181,70
Total R$ 1.181,70
 Data: 11/12/2024 ( Total -R$ 1.181,70 )
   0009507/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.181,70
       Total -R$ 1.181,70
Total -R$ 1.181,70
 Data: 26/11/2024 ( Total -R$ 1.575,60 )
   0009507/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.575,60
       Total -R$ 1.575,60
Total -R$ 1.575,60
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 3.939,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 39.217,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 2.363,40 )
   0000478/2025 0007032/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.363,40
        Total R$ 2.363,40
Total R$ 2.363,40
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 787,80 )
   0000478/2025 0006117/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 787,80
        Total R$ 787,80
Total R$ 787,80
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 3.939,00 )
   0001185/2025 0005517/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.939,00
        Total R$ 3.939,00
Total R$ 3.939,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
   0000478/2025 0005124/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.181,70
        Total R$ 1.181,70
Total R$ 1.181,70
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 3.939,00 )
   0001185/2025 0003816/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.939,00
        Total R$ 3.939,00
Total R$ 3.939,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 590,85 )
   0001868/2025 0002979/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 590,85
        Total R$ 590,85
Total R$ 590,85
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
   0000478/2025 0002297/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.181,70
        Total R$ 1.181,70
Total R$ 1.181,70
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 3.939,00 )
   0001185/2025 0002271/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.939,00
        Total R$ 3.939,00
Total R$ 3.939,00
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.181,70 )
   0009507/2024 0016557/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.181,70
        Total R$ 1.181,70
Total R$ 1.181,70
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 3.939,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 28.188,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
   0005124/2025 0006284/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.181,70
         Total R$ 1.181,70
Total R$ 1.181,70
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 4.529,85 )
   0002979/2025 0005632/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 590,85
   0003816/2025 0005631/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.939,00
         Total R$ 4.529,85
Total R$ 4.529,85
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
   0002297/2025 0003037/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.181,70
         Total R$ 1.181,70
Total R$ 1.181,70
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 5.908,50 )
   0016335/2024 0001886/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.939,00
   0016119/2024 0001884/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.969,50
         Total R$ 5.908,50
Total R$ 5.908,50
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 1.181,70 )
   0016557/2024 0019392/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.181,70
         Total R$ 1.181,70
Total R$ 1.181,70
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 5.200,00 )
   0018932/2023 0005247/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 1.392,00 )
   0011957/2023 0004967/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.392,00
         Total R$ 1.392,00
Total R$ 1.392,00
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 1.040,00 )
   0008324/2023 0021090/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.040,00
         Total R$ 1.040,00
Total R$ 1.040,00
 Data: 22/06/2023 ( Total R$ 6.573,26 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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