| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 10.721.765,35 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 21/05/2025 ( Total R$ 17.158,38 ) |
| |
0000922/2025
|
0006907/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 17.158,38 |
| | | | | | | | Total R$ 17.158,38 Total R$ 17.158,38 |
| | Data: 20/05/2025 ( Total R$ 16.250,00 ) |
| |
0016943/2024
|
0006781/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 16.250,00 |
| | | | | | | | Total R$ 16.250,00 Total R$ 16.250,00 |
| | Data: 29/04/2025 ( Total R$ 8.550,48 ) |
| |
0015652/2024
|
0005647/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 193,40 |
| |
0016336/2024
|
0005646/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 152,43 |
| |
0016260/2024
|
0005645/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 8.204,65 |
| | | | | | | | Total R$ 8.550,48 Total R$ 8.550,48 |
| | Data: 05/12/2024 ( Total R$ 247,60 ) |
| |
0014370/2024
|
0019915/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 247,60 |
| | | | | | | | Total R$ 247,60 Total R$ 247,60 |
| | Data: 06/11/2024 ( Total R$ 576,15 ) |
| |
0014179/2024
|
0018380/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 123,80 |
| |
0014174/2024
|
0018376/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 80,95 |
| |
0014178/2024
|
0018375/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 371,40 |
| | | | | | | | Total R$ 576,15 Total R$ 576,15 |
| | Data: 04/10/2024 ( Total R$ 32.500,00 ) |
| |
0015119/2024
|
0016691/2024
| Original | Orcamentario | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 16.250,00 |
| |
0015120/2024
|
0016690/2024
| Original | Orcamentario | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 16.250,00 |
| | | | | | | | Total R$ 32.500,00 Total R$ 32.500,00 |
| | Data: 29/08/2024 ( Total R$ 96.438,25 ) (Continua na próxima página) |
| |
0013120/2024
|
0014990/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 193,32 |