Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialDEXCLOFERINAMINA 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL 120 ML + 50 CP 500,0000R$ 3,98R$ 1.213,10
MaterialGLICAZIDA 30MG MR COMP..30.000,0000R$ 0,51R$ 11.247,00
MaterialSELOZOK 50MG.3.990,0000R$ 0,84R$ 2.050,86
MaterialCLINDAMICINA 300 MGTROCAR COMPRIMIDO POR CAPSULA GEL960,0000R$ 3,72R$ 2.177,66
MaterialLEVODOPA + CARBIDOPA.300,0000R$ 1,05R$ 232,26
MaterialCARBAMAZEPINA 20 MG/ ML XAROPE.50,0000R$ 10,98R$ 334,89
MaterialSELOZOK 25MG 1.980,0000R$ 0,42R$ 506,29
MaterialARADOIS 25 MG COMPRIMIDO 3.000,0000R$ 0,94R$ 2.087,40
MaterialGLIBENCLAMIDA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.GLIBENCLAMIDA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.30.000,0000R$ 0,24R$ 4.434,00
MaterialNIMODIPINO 30MG CX 30CPR - MIOCARDIL 300,0000R$ 1,21R$ 267,63
MaterialSELOZOK (1) 100MG (CX C/ 30 CPR).16,0000R$ 41,40R$ 404,06
MaterialVALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE.200,0000R$ 5,72R$ 698,30
MaterialITRACONAZOL 100 MG CAPSULA.4.980,0000R$ 6,47R$ 19.656,56
MaterialANLODIPINO 5MG.49.980,0000R$ 0,91R$ 27.658,93
MaterialSALBUTAMOL 0,48 MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML + CP 30,0000R$ 4,20R$ 76,86
MaterialCAPTOPRIL (2) 25MG (CAIXA C/ 30 CPR) 1.660,0000R$ 11,27R$ 11.409,18
MaterialTIMOLOL 0,5 COLIRIO.10,0000R$ 7,42R$ 45,26
MaterialALENDRONATO DE SODIO COMPRIMIDO 70 MG 900,0000R$ 5,22R$ 3.475,35
MaterialMETFORMINA 850 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.METFORMINA 850 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.40.000,0000R$ 0,17R$ 4.260,00
MaterialLEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO.20,0000R$ 9,19R$ 135,94
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/11/2019 0015061/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 88.786,07
04/12/2019 0016719/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.417,95
04/12/2019 0016721/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 22.323,45
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/02/2020 0016721/2019 0002275/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 22.323,45
10/02/2020 0016719/2019 0002276/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.417,95
05/06/2020 0015061/2019 0006973/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 88.786,07
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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