Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.707.686,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total -R$ 6.383,42 )
   0001453/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL-R$ 1.548,97
   0001876/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL-R$ 4.834,45
       Total -R$ 6.383,42
Total -R$ 6.383,42
 Data: 12/04/2024 ( Total -R$ 985,75 )
   0003225/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA-R$ 985,75
       Total -R$ 985,75
Total -R$ 985,75
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 1.977,00 )
   0004551/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.977,00
       Total R$ 1.977,00
Total R$ 1.977,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 32.950,00 )
   0003969/2024 Reforco002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 32.950,00
       Total R$ 32.950,00
Total R$ 32.950,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 13.180,00 )
   0003969/2024 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 13.180,00
       Total R$ 13.180,00
Total R$ 13.180,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 13.180,00 )
   0003373/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 13.180,00
       Total R$ 13.180,00
Total R$ 13.180,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 22.675,50 )
   0001256/2024 Reforco010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.675,50
       Total R$ 22.675,50
Total R$ 22.675,50
 Data: 15/03/2024 ( Total -R$ 864,40 )
   0002655/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA-R$ 534,96
   0000940/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA-R$ 329,44
       Total -R$ 864,40
Total -R$ 864,40
 Data: 14/03/2024 ( Total -R$ 93.025,77 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 15.892.570,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 18.525,61 )
   0003489/2024 0006726/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 13.326,75
   0003373/2024 0006725/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 5.131,82
   0003491/2024 0006724/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 67,04
        Total R$ 18.525,61
Total R$ 18.525,61
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 12.762,43 )
   0012973/2023 0006719/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 89,81
   0000553/2024 0006717/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 650,31
   0000553/2024 0006716/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 904,66
   0003423/2024 0006662/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 8.933,35
   0002863/2024 0006660/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.173,25
   0015648/2023 0006659/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 11,05
        Total R$ 12.762,43
Total R$ 12.762,43
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 59,63 )
   0001447/2024 0006664/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 59,63
        Total R$ 59,63
Total R$ 59,63
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 19.441,91 )
   0001256/2024 0006379/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.845,46
   0012973/2023 0006290/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 392,56
   0000418/2024 0006281/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 297,00
   0003401/2024 0006280/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.906,89
        Total R$ 19.441,91
Total R$ 19.441,91
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 9.999,71 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 15.633.240,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 45.879,54 )
   0006280/2024 0006022/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.871,11
   0006301/2024 0006018/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.048,67
   0006299/2024 0006017/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.959,76
         Total R$ 45.879,54
Total R$ 45.879,54
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 16.340,82 )
   0005532/2024 0004805/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.563,36
   0005529/2024 0004804/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.777,46
         Total R$ 16.340,82
Total R$ 16.340,82
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 1.325,76 )
   0005531/2024 0004762/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.325,76
         Total R$ 1.325,76
Total R$ 1.325,76
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 27.919,80 )
   0005300/2024 0004583/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.854,24
   0005299/2024 0004582/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 106,38
   0005301/2024 0004581/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 7.681,41
   0005317/2024 0004580/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 15,89
   0005309/2024 0004579/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.235,64
   0005308/2024 0004578/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 525,83
   0005307/2024 0004577/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 13.500,41
         Total R$ 27.919,80
Total R$ 27.919,80
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 49.170,65 ) (Continua na próxima página)
   0003967/2024 0004515/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 11.652,41
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.261.730,97 )
  28/02/2024000017/2024COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa para fornecimento parcelado de combustivel OLEO DIESEL B S10 COMUMRESCISAOR$ 524.783,06
  30/01/2020000007/2020COMPRAS E SERVICOCOMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 273.261,42
  21/12/2018000143/2018COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.TERMINO DE PRAZOR$ 463.686,49
        Total R$ 1.261.730,97
Total R$ 1.261.730,97
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