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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 282.574,60 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/08/2020 ( Total R$ 26.310,00 ) |
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0009490/2019
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0011346/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.310,00 |
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0009329/2018
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0011219/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 20.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 26.310,00 Total R$ 26.310,00 |
| | Data: 21/01/2020 ( Total R$ 34.992,00 ) |
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0009485/2019
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0001270/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 34.992,00 |
| | | | | | | | Total R$ 34.992,00 Total R$ 34.992,00 |
| | Data: 26/08/2019 ( Total R$ 21.870,00 ) |
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0009486/2019
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0011583/2019
| Original | Orcamentario | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 21.870,00 |
| | | | | | | | Total R$ 21.870,00 Total R$ 21.870,00 |
| | Data: 20/08/2019 ( Total R$ 839,60 ) |
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0010456/2019
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0011196/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 839,60 |
| | | | | | | | Total R$ 839,60 Total R$ 839,60 |
| | Data: 02/07/2019 ( Total R$ 5.517,00 ) |
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0009329/2018
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0008501/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 5.517,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.517,00 Total R$ 5.517,00 |
| | Data: 26/03/2019 ( Total R$ 58.290,00 ) |
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0002516/2019
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0003606/2019
| Original | Orcamentario | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 16.080,00 |
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0002518/2019
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0003605/2019
| Original | Orcamentario | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 18.090,00 |
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0002517/2019
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0003604/2019
| Original | Orcamentario | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 24.120,00 |
| | | | | | | | Total R$ 58.290,00 Total R$ 58.290,00 |
| | Data: 26/02/2019 ( Total R$ 13.044,00 ) |
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0001772/2019
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0002535/2019
| Original | Orcamentario | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 13.044,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.044,00 Total R$ 13.044,00 |
| | Data: 30/01/2019 ( Total R$ 24.510,00 ) |
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0014165/2018
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0001224/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 24.510,00 |
| | | | | | | | Total R$ 24.510,00 Total R$ 24.510,00 |