Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 308.042,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2020 ( Total -R$ 41.581,80 )
   0002102/2020 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 30.618,00
   0002101/2020 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 348,00
   0002103/2020 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 8.097,00
   0002104/2020 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 2.518,80
       Total -R$ 41.581,80
Total -R$ 41.581,80
 Data: 10/06/2020 ( Total -R$ 58.320,00 )
   0002101/2020 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 58.320,00
       Total -R$ 58.320,00
Total -R$ 58.320,00
 Data: 21/02/2020 ( Total R$ 41.233,80 )
   0002104/2020 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.518,80
   0002103/2020 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.097,00
   0002102/2020 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.618,00
       Total R$ 41.233,80
Total R$ 41.233,80
 Data: 20/02/2020 ( Total R$ 58.668,00 )
   0002101/2020 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 58.668,00
       Total R$ 58.668,00
Total R$ 58.668,00
 Data: 17/02/2020 ( Total R$ 870,00 )
   0002021/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTER$ 870,00
       Total R$ 870,00
Total R$ 870,00
 Data: 07/02/2020 ( Total R$ 1.259,40 )
   0001755/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 1.259,40
       Total R$ 1.259,40
Total R$ 1.259,40
 Data: 17/12/2019 ( Total -R$ 870,00 )
   0004959/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-R$ 870,00
       Total -R$ 870,00
Total -R$ 870,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 282.574,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/07/2019 ( Total R$ 63.172,00 )
   0006481/2019 0009490/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.310,00
   0005720/2019 0009486/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.870,00
   0005719/2019 0009485/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 34.992,00
        Total R$ 63.172,00
Total R$ 63.172,00
 Data: 24/07/2019 ( Total R$ 839,60 )
   0005097/2019 0010456/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 839,60
        Total R$ 839,60
Total R$ 839,60
 Data: 11/03/2019 ( Total R$ 58.290,00 )
   0001486/2019 0002518/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.090,00
   0001484/2019 0002517/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.120,00
   0001485/2019 0002516/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.080,00
        Total R$ 58.290,00
Total R$ 58.290,00
 Data: 19/02/2019 ( Total R$ 13.044,00 )
   0001487/2019 0001772/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.044,00
        Total R$ 13.044,00
Total R$ 13.044,00
 Data: 03/09/2018 ( Total R$ 24.510,00 )
   0004531/2018 0014165/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 24.510,00
        Total R$ 24.510,00
Total R$ 24.510,00
 Data: 15/06/2018 ( Total R$ 25.517,00 )
   0003230/2018 0009329/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 25.517,00
        Total R$ 25.517,00
Total R$ 25.517,00
 Data: 10/04/2018 ( Total R$ 40.500,00 )
   0003231/2018 0005967/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 40.500,00
        Total R$ 40.500,00
Total R$ 40.500,00
 Data: 16/03/2018 ( Total R$ 20.100,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 282.574,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/08/2020 ( Total R$ 26.310,00 )
   0009490/2019 0011346/2020 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.310,00
   0009329/2018 0011219/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 20.000,00
         Total R$ 26.310,00
Total R$ 26.310,00
 Data: 21/01/2020 ( Total R$ 34.992,00 )
   0009485/2019 0001270/2020 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 34.992,00
         Total R$ 34.992,00
Total R$ 34.992,00
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 21.870,00 )
   0009486/2019 0011583/2019 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.870,00
         Total R$ 21.870,00
Total R$ 21.870,00
 Data: 20/08/2019 ( Total R$ 839,60 )
   0010456/2019 0011196/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 839,60
         Total R$ 839,60
Total R$ 839,60
 Data: 02/07/2019 ( Total R$ 5.517,00 )
   0009329/2018 0008501/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 5.517,00
         Total R$ 5.517,00
Total R$ 5.517,00
 Data: 26/03/2019 ( Total R$ 58.290,00 )
   0002516/2019 0003606/2019 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.080,00
   0002518/2019 0003605/2019 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.090,00
   0002517/2019 0003604/2019 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.120,00
         Total R$ 58.290,00
Total R$ 58.290,00
 Data: 26/02/2019 ( Total R$ 13.044,00 )
   0001772/2019 0002535/2019 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.044,00
         Total R$ 13.044,00
Total R$ 13.044,00
 Data: 30/01/2019 ( Total R$ 24.510,00 )
   0014165/2018 0001224/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 24.510,00
         Total R$ 24.510,00
Total R$ 24.510,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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