Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 63.748,59 )
 Data: 09/03/2021 ( Total R$ 63.157,12 )
   0002148/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.042 - CONCESSAO DE FERIAS-PREMIOR$ 63.157,12
       Total R$ 63.157,12
Total R$ 63.157,12
 Data: 13/09/2019 ( Total R$ 45,99 )
   0009257/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 45,99
       Total R$ 45,99
Total R$ 45,99
 Data: 22/05/2019 ( Total R$ 137,98 )
   0004503/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 137,98
       Total R$ 137,98
Total R$ 137,98
 Data: 01/02/2017 ( Total R$ 46,00 )
   0001290/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 46,00
       Total R$ 46,00
Total R$ 46,00
 Data: 09/09/2016 ( Total R$ 180,75 )
   0008657/2016 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 120,50
   0008656/2016 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,25
       Total R$ 180,75
Total R$ 180,75
 Data: 05/08/2016 ( Total R$ 120,50 )
   0007201/2016 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 120,50
       Total R$ 120,50
Total R$ 120,50
 Data: 04/05/2016 ( Total R$ 60,25 )
   0003797/2016 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,25
       Total R$ 60,25
Total R$ 60,25
 Data: 19/01/2015 ( Total R$ 0,00 )
   0000620/2015 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.084 - DESPESAS DE VIAGENS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 100,00
   0000620/2015 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.084 - DESPESAS DE VIAGENS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 100,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
       Total R$ 63.748,59
Total R$ 63.748,59
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 63.748,59 )
 Data: 09/03/2021 ( Total R$ 63.157,12 )
   0002148/2021 0002498/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.042 - CONCESSAO DE FERIAS-PREMIOR$ 63.157,12
        Total R$ 63.157,12
Total R$ 63.157,12
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 45,99 )
   0009257/2019 0012536/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 45,99
        Total R$ 45,99
Total R$ 45,99
 Data: 22/05/2019 ( Total R$ 137,98 )
   0004503/2019 0005952/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 137,98
        Total R$ 137,98
Total R$ 137,98
 Data: 01/02/2017 ( Total R$ 46,00 )
   0001290/2017 0001611/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 46,00
        Total R$ 46,00
Total R$ 46,00
 Data: 09/09/2016 ( Total R$ 180,75 )
   0008657/2016 0012386/2016 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 120,50
   0008656/2016 0012385/2016 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,25
        Total R$ 180,75
Total R$ 180,75
 Data: 05/08/2016 ( Total R$ 120,50 )
   0007201/2016 0010387/2016 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 120,50
        Total R$ 120,50
Total R$ 120,50
 Data: 04/05/2016 ( Total R$ 60,25 )
   0003797/2016 0005476/2016 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,25
        Total R$ 60,25
Total R$ 60,25
 Data: 19/01/2015 ( Total R$ 0,00 )
   0000620/2015 0000621/2015 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.084 - DESPESAS DE VIAGENS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 100,00
   0000620/2015 0000621/2015 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.084 - DESPESAS DE VIAGENS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 100,00
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
        Total R$ 63.748,59
Total R$ 63.748,59
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 63.748,59 )
 Data: 24/03/2021 ( Total R$ 63.157,12 )
   0002498/2021 0003115/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.042 - CONCESSAO DE FERIAS-PREMIOR$ 63.157,12
         Total R$ 63.157,12
Total R$ 63.157,12
 Data: 08/01/2020 ( Total R$ 45,99 )
   0012536/2019 0000123/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 45,99
         Total R$ 45,99
Total R$ 45,99
 Data: 05/06/2019 ( Total R$ 137,98 )
   0005952/2019 0007031/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 137,98
         Total R$ 137,98
Total R$ 137,98
 Data: 14/02/2017 ( Total R$ 46,00 )
   0001611/2017 0002084/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 46,00
         Total R$ 46,00
Total R$ 46,00
 Data: 27/10/2016 ( Total R$ 180,75 )
   0012386/2016 0014461/2016 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 120,50
   0012385/2016 0014460/2016 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,25
         Total R$ 180,75
Total R$ 180,75
 Data: 27/09/2016 ( Total R$ 120,50 )
   0010387/2016 0013021/2016 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 120,50
         Total R$ 120,50
Total R$ 120,50
 Data: 17/05/2016 ( Total R$ 60,25 )
   0005476/2016 0006642/2016 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,25
         Total R$ 60,25
Total R$ 60,25
         Total R$ 63.748,59
Total R$ 63.748,59
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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