Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.699.667,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total -R$ 8.832,95 )
   0003129/2024 Anulacao002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-R$ 2.449,53
   0001453/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL-R$ 1.548,97
   0001876/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL-R$ 4.834,45
       Total -R$ 8.832,95
Total -R$ 8.832,95
 Data: 16/04/2024 ( Total -R$ 5.569,46 )
   0001450/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES-R$ 5.569,46
       Total -R$ 5.569,46
Total -R$ 5.569,46
 Data: 12/04/2024 ( Total -R$ 985,75 )
   0003225/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA-R$ 985,75
       Total -R$ 985,75
Total -R$ 985,75
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 1.977,00 )
   0004551/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.977,00
       Total R$ 1.977,00
Total R$ 1.977,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 32.950,00 )
   0003969/2024 Reforco002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 32.950,00
       Total R$ 32.950,00
Total R$ 32.950,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 13.180,00 )
   0003969/2024 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 13.180,00
       Total R$ 13.180,00
Total R$ 13.180,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 13.180,00 )
   0003373/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 13.180,00
       Total R$ 13.180,00
Total R$ 13.180,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 22.675,50 )
   0001256/2024 Reforco010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.675,50
       Total R$ 22.675,50
Total R$ 22.675,50
 Data: 15/03/2024 ( Total -R$ 864,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 15.962.930,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 45.391,76 )
   0003129/2024 0007055/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 419,17
   0012973/2023 0007054/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 347,42
   0003401/2024 0007049/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.423,11
   0015648/2023 0007037/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 86,86
   0013173/2023 0007036/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOR$ 292,66
   0013173/2023 0007034/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOR$ 218,12
   0002863/2024 0007032/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.122,39
   0003423/2024 0007029/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 17.482,03
        Total R$ 45.391,76
Total R$ 45.391,76
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 18.857,37 )
   0003489/2024 0006988/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 12.549,76
   0003373/2024 0006987/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 6.307,61
        Total R$ 18.857,37
Total R$ 18.857,37
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 353,96 )
   0001256/2024 0007048/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 143,69
   0001453/2024 0007002/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 210,27
        Total R$ 353,96
Total R$ 353,96
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 22.396,05 ) (Continua na próxima página)
   0001963/2024 0007080/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.639,19
   0003677/2024 0007004/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 601,53
   0003677/2024 0007003/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 470,43
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 15.637.076,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 3.836,23 )
   0006379/2024 0006431/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.836,23
         Total R$ 3.836,23
Total R$ 3.836,23
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 45.879,54 )
   0006280/2024 0006022/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.871,11
   0006301/2024 0006018/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.048,67
   0006299/2024 0006017/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.959,76
         Total R$ 45.879,54
Total R$ 45.879,54
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 16.340,82 )
   0005532/2024 0004805/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.563,36
   0005529/2024 0004804/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.777,46
         Total R$ 16.340,82
Total R$ 16.340,82
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 1.325,76 )
   0005531/2024 0004762/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.325,76
         Total R$ 1.325,76
Total R$ 1.325,76
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 27.919,80 )
   0005300/2024 0004583/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.854,24
   0005299/2024 0004582/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 106,38
   0005301/2024 0004581/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 7.681,41
   0005317/2024 0004580/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 15,89
   0005309/2024 0004579/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.235,64
   0005308/2024 0004578/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 525,83
   0005307/2024 0004577/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 13.500,41
         Total R$ 27.919,80
Total R$ 27.919,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.261.730,97 )
  28/02/2024000017/2024COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa para fornecimento parcelado de combustivel OLEO DIESEL B S10 COMUMRESCISAOR$ 524.783,06
  30/01/2020000007/2020COMPRAS E SERVICOCOMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 273.261,42
  21/12/2018000143/2018COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.TERMINO DE PRAZOR$ 463.686,49
        Total R$ 1.261.730,97
Total R$ 1.261.730,97
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS