Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.314.697,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 65.803,50 )
   0004703/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.268 - BENEFICIOS EVENTUAISR$ 65.803,50
       Total R$ 65.803,50
Total R$ 65.803,50
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 33.892,28 )
   0004339/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.268 - BENEFICIOS EVENTUAISR$ 33.465,78
   0004336/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 426,50
       Total R$ 33.892,28
Total R$ 33.892,28
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.815,20 )
   0004250/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 2.815,20
       Total R$ 2.815,20
Total R$ 2.815,20
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 53.896,20 )
   0003966/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.268 - BENEFICIOS EVENTUAISR$ 53.896,20
       Total R$ 53.896,20
Total R$ 53.896,20
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 4.606,20 )
   0003830/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 4.265,00
   0003829/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 341,20
       Total R$ 4.606,20
Total R$ 4.606,20
 Data: 14/03/2024 ( Total -R$ 238,84 )
   0002030/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-R$ 238,84
       Total -R$ 238,84
Total -R$ 238,84
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 43.995,00 )
   0003676/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 43.995,00
       Total R$ 43.995,00
Total R$ 43.995,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 7.021,60 ) (Continua na próxima página)
   0003288/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 650,00
   0003287/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL IIR$ 2.420,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.467.742,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 3.319,80 )
   0004250/2024 0006603/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.876,80
   0003230/2024 0006602/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.443,00
        Total R$ 3.319,80
Total R$ 3.319,80
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 14.417,20 )
   0001065/2024 0006351/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 14.076,00
   0003829/2024 0006324/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 341,20
        Total R$ 14.417,20
Total R$ 14.417,20
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 33.465,78 )
   0004339/2024 0006294/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.268 - BENEFICIOS EVENTUAISR$ 33.465,78
        Total R$ 33.465,78
Total R$ 33.465,78
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 4.024,70 )
   0003127/2024 0006085/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 4.024,70
        Total R$ 4.024,70
Total R$ 4.024,70
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.706,00 )
   0003830/2024 0006081/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 1.706,00
        Total R$ 1.706,00
Total R$ 1.706,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 469,20 )
   0003231/2024 0005958/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 469,20
        Total R$ 469,20
Total R$ 469,20
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 37.022,53 ) (Continua na próxima página)
   0002034/2024 0006053/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 511,80
   0002012/2024 0005829/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 11.061,40
   0001059/2024 0005826/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 19.190,10
   0002011/2024 0005823/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 5.235,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.176.533,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 19.569,03 )
   0005515/2024 0006051/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 13.907,09
   0006081/2024 0006048/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 1.685,53
   0006085/2024 0005941/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 3.976,41
         Total R$ 19.569,03
Total R$ 19.569,03
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 32.165,57 )
   0005958/2024 0005209/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 463,57
   0005461/2024 0005207/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.268 - BENEFICIOS EVENTUAISR$ 31.702,00
         Total R$ 32.165,57
Total R$ 32.165,57
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 10.277,51 )
   0019610/2023 0004905/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 7.550,62
   0019611/2023 0004904/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 624,42
   0020736/2023 0004903/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.102,47
         Total R$ 10.277,51
Total R$ 10.277,51
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 41.497,00 )
   0017855/2023 0004834/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.341,56
   0017911/2023 0004824/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.881,15
   0018722/2023 0004822/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.213,12
   0005829/2024 0004809/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 10.928,67
   0005823/2024 0004808/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 5.172,68
   0005826/2024 0004807/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 18.959,82
         Total R$ 41.497,00
Total R$ 41.497,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 1.011,46 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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