Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 83.719,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2020 ( Total R$ 1.150,90 )
   0001265/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 230,18
   0001264/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 920,72
       Total R$ 1.150,90
Total R$ 1.150,90
 Data: 13/12/2019 ( Total R$ 230,18 )
   0012332/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 230,18
       Total R$ 230,18
Total R$ 230,18
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 2.000,00 )
   0012235/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.000,00
       Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 2.066,90 )
   0010026/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
   0010023/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
       Total R$ 2.066,90
Total R$ 2.066,90
 Data: 13/09/2019 ( Total R$ 68,89 )
   0009255/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 68,89
       Total R$ 68,89
Total R$ 68,89
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 1.033,45 )
   0008796/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
       Total R$ 1.033,45
Total R$ 1.033,45
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 200,00 )
   0008559/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 200,00
       Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 12/07/2019 ( Total R$ 2.273,59 )
   0006890/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.273,59
       Total R$ 2.273,59
Total R$ 2.273,59
 Data: 05/07/2019 ( Total R$ 206,69 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 82.569,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2019 ( Total R$ 230,18 )
   0012332/2019 0017198/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 230,18
        Total R$ 230,18
Total R$ 230,18
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 2.000,00 )
   0012235/2019 0017015/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.000,00
        Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 2.066,90 )
   0010026/2019 0013445/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
   0010023/2019 0013444/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
        Total R$ 2.066,90
Total R$ 2.066,90
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 68,89 )
   0009255/2019 0012533/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 68,89
        Total R$ 68,89
Total R$ 68,89
 Data: 04/09/2019 ( Total R$ 1.033,45 )
   0008796/2019 0011764/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
        Total R$ 1.033,45
Total R$ 1.033,45
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 200,00 )
   0008559/2019 0011434/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 200,00
        Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 22/07/2019 ( Total R$ 2.273,59 )
   0006890/2019 0009033/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.273,59
        Total R$ 2.273,59
Total R$ 2.273,59
 Data: 15/07/2019 ( Total R$ 206,69 )
   0006625/2019 0008554/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 206,69
        Total R$ 206,69
Total R$ 206,69
 Data: 19/06/2019 ( Total R$ 1.033,45 )
   0005722/2019 0007313/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
        Total R$ 1.033,45
Total R$ 1.033,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 83.719,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2020 ( Total R$ 1.150,90 )
   0001334/2020 0004130/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 920,72
   0001335/2020 0004129/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 230,18
         Total R$ 1.150,90
Total R$ 1.150,90
 Data: 03/02/2020 ( Total R$ 230,18 )
   0017198/2019 0002092/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 230,18
         Total R$ 230,18
Total R$ 230,18
 Data: 19/12/2019 ( Total R$ 2.000,00 )
   0017015/2019 0016772/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.000,00
         Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 14/11/2019 ( Total R$ 2.135,79 )
   0013445/2019 0015517/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
   0013444/2019 0015516/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
   0012533/2019 0015515/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 68,89
         Total R$ 2.135,79
Total R$ 2.135,79
 Data: 19/09/2019 ( Total R$ 1.033,45 )
   0011764/2019 0012678/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.033,45
         Total R$ 1.033,45
Total R$ 1.033,45
 Data: 04/09/2019 ( Total R$ 200,00 )
   0011434/2019 0011941/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 200,00
         Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 06/08/2019 ( Total R$ 2.273,59 )
   0009033/2019 0010339/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.273,59
         Total R$ 2.273,59
Total R$ 2.273,59
 Data: 17/07/2019 ( Total R$ 206,69 )
   0008554/2019 0009538/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 206,69
         Total R$ 206,69
Total R$ 206,69
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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