Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.105.198,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 450,77 )
   0004728/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 300,77
   0004723/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 150,00
       Total R$ 450,77
Total R$ 450,77
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 897,75 )
   0004275/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 897,75
       Total R$ 897,75
Total R$ 897,75
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 181,18 )
   0003238/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 181,18
       Total R$ 181,18
Total R$ 181,18
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 710,90 )
   0002900/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 300,55
   0002899/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 230,60
   0002895/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 179,75
       Total R$ 710,90
Total R$ 710,90
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 500,67 )
   0001000/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 500,67
       Total R$ 500,67
Total R$ 500,67
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 300,11 )
   0015146/2023 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 300,11
       Total R$ 300,11
Total R$ 300,11
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 150,05 )
   0015095/2023 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 150,05
       Total R$ 150,05
Total R$ 150,05
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 179,69 )
   0015018/2023 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 179,69
       Total R$ 179,69
Total R$ 179,69
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.099.788,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 450,77 )
   0004728/2024 0006947/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 300,77
   0004723/2024 0006946/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 150,00
        Total R$ 450,77
Total R$ 450,77
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 897,75 )
   0004275/2024 0006221/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 897,75
        Total R$ 897,75
Total R$ 897,75
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 181,18 )
   0003238/2024 0004230/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 181,18
        Total R$ 181,18
Total R$ 181,18
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 710,90 )
   0002900/2024 0003799/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 300,55
   0002899/2024 0003798/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 230,60
   0002895/2024 0003797/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 179,75
        Total R$ 710,90
Total R$ 710,90
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 500,67 )
   0001000/2024 0001129/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 500,67
        Total R$ 500,67
Total R$ 500,67
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 300,11 )
   0015146/2023 0021788/2023 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 300,11
        Total R$ 300,11
Total R$ 300,11
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 150,05 )
   0015095/2023 0021647/2023 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 150,05
        Total R$ 150,05
Total R$ 150,05
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 179,69 )
   0015018/2023 0021504/2023 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 179,69
        Total R$ 179,69
Total R$ 179,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.037.108,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 897,75 )
   0006221/2024 0004839/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 897,75
         Total R$ 897,75
Total R$ 897,75
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 181,18 )
   0004230/2024 0003214/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 181,18
         Total R$ 181,18
Total R$ 181,18
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 710,90 )
   0003797/2024 0002753/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 179,75
   0003798/2024 0002739/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 230,60
   0003799/2024 0002738/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 300,55
         Total R$ 710,90
Total R$ 710,90
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 500,67 )
   0001129/2024 0000566/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 500,67
         Total R$ 500,67
Total R$ 500,67
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 300,11 )
   0021788/2023 0024131/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 300,11
         Total R$ 300,11
Total R$ 300,11
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 150,05 )
   0021647/2023 0023985/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 150,05
         Total R$ 150,05
Total R$ 150,05
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 179,69 )
   0021504/2023 0023865/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 179,69
         Total R$ 179,69
Total R$ 179,69
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 1.002,12 )
   0020505/2023 0022784/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 1.002,12
         Total R$ 1.002,12
Total R$ 1.002,12
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 179,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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